Wat heeft het gekost

Begrotingswijziging

Bedragen x €1 mln

Besl.niveau

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2025-2028 primitief

-125,9

150,5

24,6

Wijzigingen

10001

Stadsbegroting 2025-2028 Amendementen

13-11-2024

0,0

-0,3

-0,3

10003

2e Voortgangsmonitor 2024 Verzamelvoorstel

18-12-2024

0,3

-2,2

-2,0

10039

1e Voortgangsmonitor 2025 Meldingen

18-6-2025

0,0

1,4

1,4

10040

1e Voortgangsmonitor 2025 Verzamelvoorstel

18-6-2025

0,0

2,9

2,9

10048

MPG2025

16-4-2025

0,0

-0,4

-0,4

10075

Onttrekking Vlaamse Gas

2-7-2025

0,0

1,2

1,2

10127

2e Voortgangsmonitor 2025 Verzamelvoorstel

17-12-2025

-1,2

-1,8

-2,9

10133

Woonfonds Nijmegen 2e tranche

8-10-2025

0,0

3,4

3,4

Totaal

Wonen en stedelijke ontwikkeling

-126,8

153,9

27,1

De primitieve begroting bedroeg 24,6 miljoen euro. Hier is 2,6 miljoen aan toegevoegd, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op 27,2 miljoen euro.

Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting  is 3,5 miljoen euro toegevoegd.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • de verwerking van de amendementen bij de Stadsbegroting 2025  ad € -0,3 miljoen. Dat betreft de inzet van de efficiency dienstverlening voormalig ODRN ten behoeve cultuur, huiskamer De Cirkel, inclusie en de doorstroommotor;
  • voor de Grondexploitaties (Grex) is door middel van het raadsbesluit 2 juli 2025 € 1,2 miljoen ingezet voor de ontwikkeling Vlaamse Gas/ Tweede Walstraat. Bij de vaststelling van het Meerjaren Perspectief Grondexploitatie (MPG 2025) is nog een resultaat ad € -0,4 miljoen verwerkt. Ten slotte is € 0,7 miljoen ingezet voor de voorziening Stationsdistrict;
  • bij de BRIKS taken is het standaard werkpakket met de ODRN afgeraamd. Dat betreft een raming van eerst € -5,3 miljoen en later nog eens € -0,7 miljoen. Eenmalig diende echter € 0,7 miljoen toegevoegd te worden voor uitvoeringskosten.
  • De reserve Woonfonds is aan de begroting toegevoegd voor € 11,4 miljoen;
  • Ten slotte worden via de Voortgangsmonitors technische wijzigingen verwerkt.
  • Deze vloeien voort uit vaststellingen van de raad van het investeringenplan waardoor de kapitaallasten worden aangepast, planmatig onderhoud gemeentelijk vastgoed. Tevens worden uitvoeringskosten verdeeld wat voor de gehele gemeente neutraal is. Deze technische verwerkingen leidden voor het programma tot een afname ad  -4,4 miljoen euro.

Batenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is 0,9 miljoen euro toegevoegd aan de baten.
De belangrijkste wijziging betreft de toevoeging opbrengst huren voor huurders van de Nieuwe Dukenburgse Weg 21, zijnde een gemeentelijk pand.

Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.

Lasten & baten

97

8,8%

70

6,1%

Deze pagina is gebouwd op 04/07/2026 14:06:51 met de export van 04/07/2026 13:52:52