Paragrafen

Investeringen

Financiële verantwoording

Dit jaar hebben we voor een bedrag van 111 miljoen euro (2024: 70 miljoen euro) in de stad geïnvesteerd. Ook is een aantal investeringsprojecten tot afronding gekomen. Voor zover kredieten in 2025 niet tot besteding of afronding zijn gekomen, schuiven deze zoals te doen gebruikelijk door naar 2026 (zie kolom 'Restant'). Dit geldt niet voor de bulkinvesteringen, tenzij anders door ons voorgesteld. Het niet bestede deel van deze investeringsbudgetten valt volgens de huidige regels vrij. Overschrijdingen worden verrekend met het krediet van het volgende jaar.  Dit is meegenomen in begrotingswijziging BW-10238.

In het kader van de investeringen stellen we verder het volgende aan uw raad voor:

  1. akkoord te gaan met de administratieve wijzigingen zoals hierna is beschreven;
  2. akkoord te gaan met de voorgestelde omzetting van een aantal specifieke kredieten naar bulkkredieten;
  3. het krediet voor 'Bezoekerswebsite into Nijmegen' (programma Economie en toerisme) van € 50.000 vrij laten vallen;
  4. het restantkrediet voor Skaeve Huse (programma Welzijn wijkontwikkeling en zorg) van € 391.000 vrij te laten vallen en de in 2025 ten laste van dit krediet geboekte kosten in 2026 ten laste van het programma te brengen;;
  5. het restant van het bulkkrediet voor speelvoorzieningen (programma Openbare Ruimte) van € 302.000 willen we inzetten in 2026;
  6. van het restant van het bulkkrediet voor bedrijfsinvesteringen een bedrag van 1,579 miljoen euro door te schuiven naar 2026.

Administratieve wijzigingen
Ten aanzien van onderstaande kredieten is de planning gewijzigd (de gewijzigde bedragen zijn vetgedrukt weergegeven; totalen per krediet zijn ongewijzigd). Omwille van het inzicht zijn deze aanpassingen in de tabellen bij de programma's Bereikbaarheid en Wonen en Stedelijke Ontwikkeling verwerkt.  Wij vragen uw raad bij deze Stadsrekening de gewijzigde planning te accorderen.

Nr ERPx

Bedragen x € 1.000

Budget '25 - '29

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

X000512

Fietsenstalling Hezelpoortgarage --> Fietsenparkeergarage Duet

593

100

100

393

X000513

Parkeergarage Hezelpoort  --> Autoparkeergarage Duet

14.238

            1.181

                 380

                 500

                 250

          11.927

X000500

Stationsgebied --> Infra Westzijde Stationsdistrict

4.557

1.001

2.097

1.459

X000501

Spoorzone Oost --> Infra centrumzijde Sationsdistrict

24.939

-704

1.152

4.566

4.566

4.565

4.565

4.565

1.665

X000515

Tjjdelijke hulpwarmtecentrale Stationsgebied --> Tijdelijke hulpwarmtecentrale  Stationsdistrict

1.033

0

100

100

833

X000516

Eerste fase warmtenet Stationsgebied --> Eerste fase warmtenet Stationsdistrict

2.066

0

100

200

822

944

Totaal Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

32.595

296

3.449

6.325

6.221

5.509

4.565

4.565

1.665

We hebben onderstaande wijzigingen aangebracht bij de kredieten voor Kelfkensbos en Valkhofkwartier (aangepaste bedragen zijn vetgedrukt weergegeven), zodat beschikbaar krediet beter aansluit bij de daadwerkelijke realisatie. Omwille van het inzicht zijn deze aanpassingen bij de programma's Bereiekbaarheid en Wonen en Stedelijke Ontwikkeling verwerkt. De doelen waarvoor de kredieten beschikbaar zijn gesteld, zijn niet gewijzigd. Wij vragen uw raad bij deze Stadsrekening deze aanpassingen te accorderen.

Nr ERPx

Bedragen x € 1.000

 Programma

Budget '25 - '29 was

Budget '25 - '29 wordt

2025

2026

2027

I000026

Parkeerdek Kelfkensbos

Bereikbaarheid

1.450

0

        -1.450

             1.450

X000601

Renovatie rijksmonument Valkhofpark

Wonen en SO

6.036

6.538

1.798

4.740

X000602

Valkhofkwartier

Wonen en SO

502

0

-502

-418

920

X000603

Uitvoeren Valkhofkwartier

Wonen en SO

3.988

1.763

-625

2.388

X000604

Een Kelfkensbos van allure

Wonen en SO

2.685

6.360

4.782

1.203

375

Totaal

14.661

14.661

4.003

9.363

1.295

Omzetten naar bulkkredieten
Van een aantal specifieke kredieten hebben we geconstateerd dat deze meer het karakter hebben van een bulkkrediet. Het betreft investeringen die veelal jaarlijks terugkeren, gericht op reguliere vervanging en/of instandhouding van bestaande voorzieningen, met een overwegend beheersmatig karakter en beleidsarm. We stellen voor om onderstaande specifieke kredieten om te zetten naar bulkkredieten. De omzetting is administratief, en heeft geen budgettaire gevolgen.

Nr ERPx

Bedragen x € 1.000

Programma

HUIDIGE INVESTERINGEN

I000025

Vervanging Toezichtcamera's

Veiligheid

I000050

Apparatuur incl camera en intercom

Bereikbaarheid

I000051

Vervanging parkeerverg.systeem en
aanschaf scanauto

Bereikbaarheid

I000088

Vervanging VRI's 2024 (*)

Bereikbaarheid

I000064

Vervanging VRI's 2025 (*)

Bereikbaarheid

I000015

Asbest invent. & sanering

Wonen en Sted.Ontwikkeling

I000054

Vervanging walstroom Waalkade

Openbare Ruimte

NIEUWE INVESTERINGEN SB 2026

I000100

Vervanging Pollers t.b.v. stadsafsluiting binnenstad op 14 locaties

Bereikbaarheid

Ad (*): deze twee specifieke investeringskredieten samenvoegen tot 1 bulkkrediet ‘vervanging VRI’s’

Totalen per programma
In onderstaande tabel treft u per programma informatie over beschikbaar gestelde kredieten en de besteding daarvan. De investeringsbedragen die bij de Stadsbegroting 2026 voor de jaren 2026 en verder beschikbaar zijn gesteld, zijn niet in de verantwoordingscijfers over 2025 meegenomen. Alleen het krediet van 1,1 miljoen voor vervanging parkeerautomaten vanwege uitbreiding parkeerzones, in de Stadsbegroting 2026 beschikbaar gesteld voor begrotingsjaar 2025, is daarom in de verantwoording bij het programma Bereikbaarheid opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Totaal
Budget

Realisatie tot 2025

Budget '25 - '29

Waarvan budget  2025

Realisatie 2025

Restant

Veiligheid

100

0

100

25

29

71

Economie en toerisme

700

526

174

174

96

78

Welzijn wijkontwikkeling en zorg

8.086

1.539

6.547

1.077

152

6.395

Onderwijs

55.850

1.405

54.795

21.095

19.602

35.193

Bereikbaarheid

55.934

15.806

48.200

16.981

15.142

33.058

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

166.813

19.132

155.807

45.309

36.745

119.062

Openbare Ruimte

77.980

9.274

85.434

27.561

15.545

69.889

Cultuur en cultureel erfgoed

72.517

15.038

57.479

12.028

12.666

44.813

Sport

90.063

19.618

72.158

12.268

9.121

63.037

Bestuur en Organisatie

0

0

3.532

3.532

1.713

1.819

Totaal

528.043

82.337

484.227

140.050

110.811

373.416

Leeswijzer
Hierna volgt per programma een financiële verantwoording over de investeringskredieten. De toelichting begint met een financiële tabel en een tabel met realisatierisico's. Dat zijn risico's die een tijdige realisatie van een investeringsproject in de weg kunnen staan. We onderscheiden daarbij de volgende risico's:

Risico

Omschrijving

Bestuurlijk risico

realisatie mogelijk afhankelijk van complexiteit casus, fase van overleg, aantal betrokken partners

Opdrachtrisico

realisatie afhankelijk van de fase waarin de planvorming zit: visievorming, ontwerp, opdracht, aanbesteding, gunning

Procedures

mate waarin afhandeling van procedures tot vertraging kan leiden (beschikbaarheid vergunningen, bestemmingsplan)

Mogelijke verrassingen

denk hierbij aan archeologische vondsten, explosieven, onduidelijkheden over bouwkundige staat, weersomstandigheden.

Materialen

denk hierbij aan tijdige beschikbaarheid van aansluitingen, leveranciers, netcongestie.

Capaciteit

beschikbare menskracht (intern, extern). Denk hierbij aan beschikbaarheid interne projectorganisatie, aannemers, uitvoerders.

Subsidies

denk hierbij aan mate waarin project/investering afhankelijk is van de beschikbaarheid van subsidies, subsidievoorwaarden, etc.

Overig

overige realisatierisico’s

In de tabel is aangegeven of het risico Hoog (grote kans), Midden (gemiddelde kans) of Laag (kleine kans) wordt ingeschat.

Deze pagina is gebouwd op 04/07/2026 14:06:51 met de export van 04/07/2026 13:52:52